以下为详细需求
1、审计底稿问题签认:审计组执行完审计流程,编写审计底稿后,系统生成底稿问题清单,审计组将底稿问题清单发送被审计单位进行“问题签认”环节,被审计单位接口人将问题清单导出打印,由相应责任人对问题签认,并加盖被审计单位章。系统中的“问题签认”功能需要被审计单位接口人上传被审计单位盖章文件的扫描件,并在系统上逐一录入底稿问题的签认情况。底稿问题清单签认不做为关键流程。审计底稿问题清单下发给被审计单位审计部负责人,具体反馈人由临时账号反馈。
2、报告问题清单:底稿问题确认后,审计组长可维护报告问题清单。报告问题来源于底稿问题,不可凭空添加报告问题。审计组长勾选一条或多条的底稿问题,执行“添加报告问题/建议”操作,创建报告问题。审计组长填写报告问题名称、问题描述、问题分类,系统汇总计算涉及问题金额和问题所属单位。审计组长可对未提交审核的报告问题进行修改和删除。报告问题清单和审计报告一同进行审核流程。
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